Page 159 - KELAG Geschäftsbericht 2019
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Eigenkapital


           Das gezeichnete Kapital stand unverändert mit 58,2 Mio. EUR zu Buche und unterteilt sich in   // 20
           8.000.000 auf Namen lautende Stückaktien. Optionsrechte auf die Ausgabe neuer Aktien bestan-  Aktionären des
                                                                                          Mutterunternehmens
           den nicht.                                                                     zurechenbares
                                                                                          Eigenkapital
           In den in der Entwicklung des Eigenkapitals ausgewiesenen angesammelten Ergebnissen ist un-  Angesammelte
           ter anderem die gesetzliche Rücklage enthalten, welche wie im Vorjahr mit 5,8 Mio. EUR unverän-  Ergebnisse und
                                                                                          Dividende
           dert zu Buche stand und einer Ausschüttungssperre unterliegt sowie mit 10 % des gezeichneten
           Kapitals den aktienrechtlichen Vorschriften entsprechend voll dotiert ist.

           Die angesammelten Ergebnisse umfassen die innerhalb des Konzerns thesaurierten Ergebnisse.

           Die Dividende richtet sich nach dem im unternehmensrechtlichen Einzelabschluss der KELAG-
           Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft als Mutterunternehmen ausgewiesenen Bilanzgewinn.
           Demnach wird der Hauptversammlung vorgeschlagen, 50,0 Mio. EUR an die Aktionäre auszu-
           schütten. Dies bedeutet eine vorgeschlagene Dividende je Aktie in Höhe von 6,25 EUR.

           Den nicht beherrschenden Gesellschaftern zurechenbares Eigenkapital zeigt den Anteilsbesitz   // 21
           Dritter an den Konzerngesellschaften. Die betroffenen Gesellschaften sind der Tabelle Konsolidie-  Nicht
                                                                                          beherrschenden
           rungskreis und Konsolidierungsmethoden zu entnehmen.                           Gesellschaftern
                                                                                          zurechenbares
                                                                                          Eigenkapital




           Langfristige Schulden



           Die langfristigen Finanzverbindlichkeiten stiegen gegenüber dem Vorjahr von 422,1 Mio. EUR auf   // 22
           437,0 Mio. EUR. In dieser Bilanzposition ist die im Geschäftsjahr 2012 begebene 150-Mio.-EUR-An-  Langfristige
                                                                                          Finanzverbind-
           leihe ausgewiesen, deren Verzinsung für eine Laufzeit von zehn Jahren 3,25 % beträgt. Weiters   lichkeiten
           wurde im Geschäftsjahr 2014 eine 150-Mio.-EUR-Anleihe begeben, deren Verzinsung für die Lauf-
           zeit von zwölf Jahren 3,00 % beträgt. Im Geschäftsjahr 2015 wurde weiters eine Finanzierung in
           Höhe von 60,0 Mio. EUR bei der Europäischen Investitionsbank aufgenommen und im Geschäfts-
           jahr 2016 um 30,0 Mio. EUR aufgestockt.






















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